昆明市公安局交通警察支队2014年预算信息公开
昆明市公安局交通警察支队2014年预算信息公开
按照预算信息公开相关要求,现将昆明市公安局交通警察支队2014年经费预算安排情况说明如下,敬请社会各界监督。
二〇一四年八月二十二日
昆明市公安局交通警察支队2014年部门预算
昆明市公安局交通警察支队2014年收支预算总表 | ||||
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| 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、公共财政预算 | 35558.91 | 一、基本支出 | 27326.91 | |
1、本级财力安排 | 35558.91 | 1、工资福利支出 | 14778.41 | |
2、非税收入 |
| 2、商品和服务支出 | 10141.21 | |
二、政府性基金安排 |
| 3、对个人和家庭的补助 | 2407.29 | |
三、纳入财政专户管理的非税收入(预算外) |
| 二、项目支出 | 8232.00 | |
四、结余结转资金 |
| 1、道路交通管理 | 5538.25 | |
五、自筹资金 |
| 2、其它技术研究与开发支出 | 2693.75 | |
1、事业单位经营性收入 |
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2、其他自有资金 |
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本年收入合计 | 35558.91 | 本年支出合计 | 35558.91 | |
昆明市公安局交通警察支队 2014 年公共财政支出预算总表 | |||||||||||
0 | 0 | 0 |
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| 单位:万元 | |||
功能科目 编码 | 单位名称 (科目) | 上年年初预算数 | 当年年初预算数 | ||||||||
类 | 款 | 项 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
204 | 02 | 01 | 行政运行 | 22558.95 | 22558.95 |
| 25659.31 | 25659.31 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1423.77 | 1423.77 |
| 1572.86 | 1572.86 |
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221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 109.67 | 109.67 |
| 94.74 | 94.74 |
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204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | 4828.4 |
| 4828.4 | 5538.25 |
| 5538.25 | ||
206 | 04 | 99 | 其它技术研究与开发支出 | 3900 |
| 3900 | 2693.75 |
| 2693.75 | ||
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| 合计 | 32820.79 | 24092.39 | 8728.4 | 35558.91 | 27326.91 | 8232.00 | ||
关于昆明市公安局交通警察支队2014年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定,目前交警支队部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,昆明市公安局交通警察支队的收支均全部包含在部门预算中。
一、部门基本情况
交警支队的2014年部门预算严格按照支队及二级预算单位在职在编实有人数、离退休人数和在编实有车辆预算定额标准进行编报制。因具体数据属涉密内容,根据相关保密规定不予对外公开。
二、2014年部门预算收支情况
2014年交警支队部门预算总收入35558.91万元,其中:本级财力安排35558.91万元。2014年部门预算总支出35558.91万元,其中:基本支出27326.91万元,占总支出的76.85%,项目支出8232万元,占总支出的23.15%。按支出功能科目分类,项目支出分别列道路交通管理支出,主要反映道路交通管理工作中的支出;其它技术研究与开发支出,主要反映道路交通管理工作中道路监控及电子警察BLT项目租赁费及道路监控及电子警察前端设备及通讯光缆维护的支出。
(一)基本支出情况
2014年交警支队用于保障支队正常运转的基本支出为27326.91万元,包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出及办公费、印刷费、水电费、汽燃费等日常公用经费开支。
(二)项目支出情况
2014年财政预算批复项目支出为8232万元,主要用于交警支队依法履行职责,开展道路交通秩序管理、交通事故预防及处理、车辆及驾驶人管理等业务工作的开支。此经费与上年对比减少496.4万元,下降5.69%。
昆明市公安局交通警察支队2014年“三公”经费预算情况说明
昆明市公安局交通警察支队2014年“三公”经费财政拨款预算安排1898.38万元,其中,安排因公出国(境)费5.27万元,公务用车运行费1842.20万元,公务接待费50.91万元。
2014年交警支队“三公”经费预算数比2013年预算数增加253.77万元,主要原因一是原来由财政统一支付的车辆保险费改由单位直接支付,二是安排因公出国境费用(2013年该费用没有预算安排)。具体情况如下:
一、因公出国(境)费
2014年交警支队安排因公出国(境)费预算5.27万元,因2013年未安排此项费用,故比上年增加,此项经费主要用于支队所发生的公务出国(境)相关费用支出。
二、公务用车购置及运行费
2014年交警支队预算安排无车辆购置费用,安排公务用车运行费预算1842.20万元,比2013年预算增加271.75万元。增加原因是2013年以前由财政供养的车辆保险费是由财政统一支付,2014年改为通过定额在单位年初预算中生成保险费后,由支队采取直接支付的形式向采购中标的保险机构支付保险费。此项经费用于保障支队开展日常交通管理工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
三、公务接待费
2014年交警支队安排公务接待费预算50.91万元,比2013年预算减少23.25万元。此项经费主要用于保障上级部门及省内外同行警务交流活动所发生的接待费用。
昆明市公安局交通警察支队“三公”经费财政拨款预算表
单位:万元
项目 | 2014年预算数 |
合计 | 1898.38 |
1、因公出国(境)费用 | 5.27 |
2、公务用车购置费 | 0 |
3、公务用车运行费 | 1842.20 |
4、公务接待费 | 50.91 |