审计发现大理学院违规采购68项资产涉及资金3117万元

05.02.2015  18:03

    新华网云南频道2月5日电(记者 吉哲鹏)云南省审计厅4日发布了大理学院2012年至2013年度预算执行和其他财政财务收支情况审计结果。审计发现,大理学院违反政府采购相关规定采购68项资产,涉及资金3117万元,以及挪用高等教育发展专项资金36.35万元用于发放奖励等问题。针对审计发现的问题,大理学院非常重视,成立了整改工作组,对审计查出的问题限时整改,责任到人,实行整改督查倒逼制度,目前全部问题已整改到位。

  根据《中华人民共和国审计法》的规定,云南省审计厅派出审计组,于2014年3月至5月,对大理学院2012年至2013年度预算执行和其他财政财务收支情况进行了审计,并对其下属后勤服务发展中心进行了延伸审计。现将审计结果公告如下:

  大理学院是一所以本科及研究生教育为主、留学生及成教生教育为辅的省属综合性院校,属于教育厅下属二级部门预算单位。审计结果表明,2012年至2013年,大理学院重视预决算和财务工作,积极统筹各类收入,制定和完善了相关制度,保证了学院行政、教学科研、基本建设和基础设施等工作的正常开展。但也存在违规采购,虚假发票报销,零余额账户管理及财务核算不规范等方面的问题。

  审计发现的主要问题包括,大理学院部分基建项目已完工并投入使用,但未及时办理竣工决算,也未结转固定资产;违反政府采购相关规定采购68项资产,涉及资金3117万元;部分出国报销凭据为虚假发票,涉及资金57.8万元;违反预算资金零余额账户管理规定,将学院零余额账户资金通过下属后勤中心转款返回学院本部,涉及资金9046.1万元;挪用高等教育发展专项资金36.35万元用于发放奖励;未足额提取并安排使用专项助困经费400.68万元等问题。

  针对上述问题,云南省审计厅已按照国家法律、法规的规定,及时出具了审计报告,下达了审计决定书。针对审计发现的问题,大理学院非常重视,成立了整改工作组,对审计查出的问题限时整改,责任到人,实行整改督查倒逼制度,目前全部问题已整改到位。

  其中,关于部分已完工并投入使用的基建项目,未及时办理竣工决算,也未结转固定资产问题,目前大理学院对已完工项目全部结转固定资产,共计11957.98万元;关于违规采购资产问题,大理学院通过与政府采购监督管理部门的联系,从2014年5月份起已全部停止一切招标采购活动,并将学校物资采购全部委托大理州政府集中采购机构或认定资格的政府采购代理机构组织采购;关于未严格执行非税收入资金管理规定问题,大理学院已及时足额上缴应缴财政专户;关于挪用高等教育发展专项资金用于发放奖励问题,大理学院已归还原资金渠道等。(完)