昆明市公安局2014年“三公”经费预算
昆明市公安局2014年“三公”经费预算
据《昆明市财政局关于做好2014年度预算信息公开工作的通知》(昆财预【2014】53号)及《昆明市市级部门预算信息公开实施方案》(昆财预【2013】111号)要求,现将昆明市公安局2014年“三公”经费预算安排情况说明如下(详见附件)。敬请社会各界监督。
附件:1.昆明市公安局2014年“三公”经费预算情况说明
2.昆明市公安局2014年部门预算
3.昆明市公安局2014年部门预算编制的说明
昆明市公安局2014年财政拨款“三公”经费预算情况说明
昆明市公安局(含下属二级预算单位)2014年“三公”经费财政拨款预算安排4194.61万元,其中:安排因公出国(境)费20万元,公务用车购置及运行费4094.61万元,公务接待费80万元。
2014年“三公”经费预算数比2013年预算数增加497.11 万元,增加的主要原因是:2014年度财政供养车辆保险费通过定额在单位年初预算中生成保险费后,再由预算单位采取直接支付的形式向采购中标的保险机构支付保险费。具体情况如下:
一、因公出国(境)经费
2014年昆明市公安局根据《昆明市财政局关于批复2014年部门预算的通知》【昆财行(2014)3号】精神,拟安排因公出国(境)经费20万元,与2013年预算相比未增加,主要用于开展国际警务交流、国际执法合作、打击跨国跨境犯罪等工作。
二、 公务接待费
2014年昆明市公安局拟安排公务接待费预算80万元,比2013年预算减少8.19万元,主要用于接待上级部门及省外同行警务工作往来所产生的费用。
三、 公务用车购置及运行维护费
2014年昆明市公安局拟安排公务用车购置和运行费预算4094.61万元,(其中:购置经费未安排,运行维护费4094.61万元)比2013年预算增加505.3万元,增加原因是2013年度财政供养车辆的保险费由市财政局统一支付,2014年则通过定额在单位年初预算中生成保险费后,由我局采取直接支付的形式向采购中标的保险机构支付保险费。
其他运行费3589.31万元与2013年度运行费持平,主要用于保障巡逻车巡逻、110接处警、执法执勤、侦查办案、维稳处突、抢险救灾、大型活动安保、指挥通信等警务工作拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。
昆明市公安局“三公”经费财政拨款预算表
单位:万元
项目 | 2014年预算数 |
合计 | 4194.61 |
1、因公出国(境)费用 | 20 |
2、公务用车购置费 | 未安排 |
3、公务用车运行费 | 4094.61 |
4、公务接待费 | 80 |
昆明市公安局2014年部门预算
昆明市公安局2014年收支预算总表
| ||||
|
|
| 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、公共财政预算 | 47944.30 | 一、基本支出 | 42201.76 | |
1、本级财力安排 | 47289.3 | 1、工资福利支出 | 30092.52 | |
2、非税收入 | 141 | 2、商品和服务支出 | 7511.87 | |
二、政府性基金安排 |
| 3、对个人和家庭的补助 | 4597.37 | |
三、纳入财政专户管理的非税收入(预算外) | 514 | 二、项目支出 | 5742.54 | |
四、结余结转资金 |
| (因涉密,具体项目略) |
| |
五、自筹资金 |
|
|
| |
1、事业单位经营性收入 |
|
|
| |
2、其他自有资金 |
|
|
| |
|
|
|
| |
本年收入合计 | 47944.3 | 本年支出合计 | 47944.3 | |
昆明市公安局2014年公共财政支出预算总表 | |||||||||||
0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
|
| 单位:万元 | ||
功能科目 | 单位名称(科目) | 上年年初预算数 | 当年年初预算数 | ||||||||
类 | 款 | 项 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
204 | 02 |
| (涉密) | 46049.46 | 40446.72 | 5602.74 | 47944.3 | 42201.76 | 5742.54 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 合计 | 46049.46 | 40446.72 | 5602.74 | 47944.3 | 42201.76 | 5742.54 |
昆明市公安局2014年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定,目前我国部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。昆明市公安局机关(昆明市交通警察支队除外)和局属二级预算单位的收支均包含在部门预算中。
一、部门基本情况
我局2014年部门预算,是严格按照编报预算时,局机关和局属二级预算单位在职在编实有人数、离退休人数和在编实有车辆预算定额标准编制。因详细数据属涉密内容,根据相关保密规定,不予对外公开。
二、2014年部门预算收支情况
2014年昆明市公安局预算总收入47944.3万元,其中:本级财力47944.3万元。2014年部门预算总支出47944.3万元,其中:基本支出42201.76万元,占总支出的88.02%,项目支出5742.54万元,占总支出的11.98%。按支出功能科目分类,支出分别列“公共安全-公安”支出,主要反映政府维护公共安全中公安的支出, “科学技术支出-技术研究与开发”支出,主要反映实施科技强警中技术研究与开发的支出,“住房保障支出-住房改革支出”支出,主要反映按规定比例缴纳的住房公积金和按房改政策规定发放的购房补贴支出。
(一)基本支出情况
2014年用于保障昆明市公安局和局属二级预算单位机构正常运转的日常支出42201.76万元,包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出及办公费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费开支(商品和服务支出)。
(二)项目支出情况
2014市财政批复昆明市公安局专项业务工作经费5742.54万元,用于我局依法履职,开展维稳处突、严厉打击各类刑事犯罪、禁毒人民战争及实施科技强警建设等专项业务工作方面的开支。因涉密,具体项目略。